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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INELBE TEREZINHA CENCI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7798 Data de lançamento: 21/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/HOTEL DIARIA PARA 2 PESSOAS ADULTAS , PARA 4 DIAS, NO PERIODO DE 22 A 25/08/2026, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE ADÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO AOS ATENDIDOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2818/2026. 130,00 1.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2026 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/HOTEL DIARIA PARA 2 PESSOAS ADULTAS , PARA 4 DIAS, NO PERIODO DE 22 A 25/08/2026, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE ADÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO AOS ATENDIDOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2818/2026. 1.040,00
31/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/9; REF. EMPENHO 7798/2026 6009 - INELBE TEREZINHA CENCI 1.040,00
TOTAL 1.040,00 1.040,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.040,00