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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INELBE TEREZINHA CENCI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7870 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/HOTEL - DIARIA PARA 2 PESSOAS ADULTAS, PARA 2 DIAS, RFE. OS DIOAS 26 A 27/08/2026, EM RAZAO DE ADOÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2866/2026 130,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/HOTEL - DIARIA PARA 2 PESSOAS ADULTAS, PARA 2 DIAS, RFE. OS DIOAS 26 A 27/08/2026, EM RAZAO DE ADOÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2866/2026 520,00
31/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/14; REF. EMPENHO 7870/2026 6009 - INELBE TEREZINHA CENCI 520,00
TOTAL 520,00 520,00 0,00
SALDO A PAGAR 520,00