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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7873 Data de lançamento: 26/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT COM INST FINANCEIRAS
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE GUIA SOLICITA PAGAMENTO DE GUIA DE IMPORTE REFERENTE A EMPRESTIMO, DOCUMENTO 4.000.174, LOTE 13021. REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE PARCELA 001/108, COM O BANCO DO BRASIL S.S CNPJ/ME nº 00.000.000/1683-78, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2872/2026 157.407,40 157.407,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2026 PAGAMENTO DE GUIA SOLICITA PAGAMENTO DE GUIA DE IMPORTE REFERENTE A EMPRESTIMO, DOCUMENTO 4.000.174, LOTE 13021. REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE PARCELA 001/108, COM O BANCO DO BRASIL S.S CNPJ/ME nº 00.000.000/1683-78, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2872/2026 157.407,40
26/08/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 157.407,40
26/08/2026 Pagamento de Empenho 7873/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 157.407,40
TOTAL 157.407,40 157.407,40 157.407,40
SALDO A PAGAR 0,00