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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7937 Data de lançamento: 27/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
190.00 TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, VIA CAIXA D’ÁGUA, LINHA DOS CRUZ, PASSANDO PELA LINHA DOS MACHADOS, RETORNANDO A DOM JOSÉ, SEGUINDO VIA LINHA TONETTI. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA. (16H20) SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, INDO ATÉ A LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, SEGUINDO PELA LINHA TONETTI, LINHA DOS CRUZ, ATÉ A ESCOLA DESATIVADA EMEF PADRE MANUEL DA NÓBREGA, DOM JOSÉ, RETORNANDO ATÉ A ENCRUZILHADA DOM JOSÉ. REALIZA 6,77 1.286,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2026 TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, VIA CAIXA D’ÁGUA, LINHA DOS CRUZ, PASSANDO PELA LINHA DOS MACHADOS, RETORNANDO A DOM JOSÉ, SEGUINDO VIA LINHA TONETTI. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA. (16H20) SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, INDO ATÉ A LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, SEGUINDO PELA LINHA TONETTI, LINHA DOS CRUZ, ATÉ A ESCOLA DESATIVADA EMEF PADRE MANUEL DA NÓBREGA, DOM JOSÉ, RETORNANDO ATÉ A ENCRUZILHADA DOM JOSÉ. REALIZANDO O ROTEIRO 1 VEZ AO DIA, RFE. MES 08/2026, CFE. PE Nº02/2024, CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2913/2026.(PNATE/EI) 1.286,30
31/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/6; REF. EMPENHO 7937/2026 74156 - ELI GT LTDA ME 1.286,30
TOTAL 1.286,30 1.286,30 0,00
SALDO A PAGAR 1.286,30