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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE

Dados do Empenho
Número do empenho: 807 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TINTA SPRAY, COR PRETO - USO GERAL - COM NO MINIMO 350 ML, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA SEC. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 238/2026. 11,62 116,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 TINTA SPRAY, COR PRETO - USO GERAL - COM NO MINIMO 350 ML, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA SEC. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 238/2026. 116,20
TOTAL 116,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 116,20