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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 8161 Data de lançamento: 09/09/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.04 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CONTACTORA IC5011 50A -1 UNIDADE - VALOR UNIT. R$ 365,01 10.000,00 365,01
0.03 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - DISJUNTOR TRIFASICO 70A - 1 UNIDADE - VALOR UNIT. R$ 275,00, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ETA ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 18/08/2026, INFORMADA ATRAVES DO PEDIDO DE VENDA Nº28703, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3060/2026. 10.000,00 275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2026 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CONTACTORA IC5011 50A -1 UNIDADE - VALOR UNIT. R$ 365,01 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - DISJUNTOR TRIFASICO 70A - 1 UNIDADE - VALOR UNIT. R$ 275,00, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ETA ALTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA 18/08/2026, INFORMADA ATRAVES DO PEDIDO DE VENDA Nº28703, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3060/2026. 640,01
16/09/2026 Conforme DANFE Nº 1/4547; REF. EMPENHO 8161/2026 75925 - NESTOR GOETZ 640,01
01/10/2026 Pagamento via Retorno Bancário 640,01
TOTAL 640,01 640,01 640,01
SALDO A PAGAR 0,00