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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MORESCO & ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8264 Data de lançamento: 16/09/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 46 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL)PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº17/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3142/2026. 19,28 867,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2026 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL)PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº17/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3142/2026. 867,60
TOTAL 867,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 867,60