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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8278 Data de lançamento: 17/09/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 3 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE ÔNIBUS /TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA: VOLARE, (LOTE Nº013- EM ANEXO). - 2 KIT PIVO DA SUSPENSÃO - VALOR DO KIT R$ 1019,20 - MARCA :GENUINO, PARA MANUTENÇÃO DOS MICROONIBUS DA LINHA VOLARE LOTADOS NA SMECDT, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3150/2026. 105.000,00 2.038,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2026 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE ÔNIBUS /TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA: VOLARE, (LOTE Nº013- EM ANEXO). - 2 KIT PIVO DA SUSPENSÃO - VALOR DO KIT R$ 1019,20 - MARCA :GENUINO, PARA MANUTENÇÃO DOS MICROONIBUS DA LINHA VOLARE LOTADOS NA SMECDT, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3150/2026. 2.038,40
TOTAL 2.038,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.038,40