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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8282 Data de lançamento: 18/09/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 3 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE ÔNIBUS /TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA: VOLARE, (LOTE Nº013- EM ANEXO). - BOMBA DE ÁGUA - FROTA 177- MARCA : SCHADEK, MARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE V8L 4X4, PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3155/2026. 105.000,00 538,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2026 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE ÔNIBUS /TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA: VOLARE, (LOTE Nº013- EM ANEXO). - BOMBA DE ÁGUA - FROTA 177- MARCA : SCHADEK, MARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE V8L 4X4, PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3155/2026. 538,02
25/09/2026 Conforme DANFE Nº 1/3384; REF. EMPENHO 8282/2026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA 538,02
TOTAL 538,02 538,02 0,00
SALDO A PAGAR 538,02