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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8333 Data de lançamento: 21/09/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 2 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.05 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT/MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - PARABRISA DIANTEIRO PARA AMBULANCIA RENAULT VIATURE PLACAS IZF-5C22, FROTA 176, CFE. JUSTIFICATIVA Nº38/2026, DISPENSA Nº02/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3184/2026. 35.489,88 1.783,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2026 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT/MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - PARABRISA DIANTEIRO PARA AMBULANCIA RENAULT VIATURE PLACAS IZF-5C22, FROTA 176, CFE. JUSTIFICATIVA Nº38/2026, DISPENSA Nº02/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3184/2026. 1.783,60
TOTAL 1.783,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.783,60