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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8362 Data de lançamento: 22/09/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 24 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
57.00 CAMISETA (PROERD) MANGA CURTA EM MALHA POLIVISCOSE NA COR PRETA, GOLA COM RIBANA NA MESMA COR DA CAMISETA, DETALHE NA MANGA, SERIGRAFIA COM NO MINIMO 03 CORES, APLICADA NA FRENTE E NA PARTE DE TRAS CONFORME MODELO ANEXO. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS POSTERIORMENTE, CFE. DISPENSA Nº24/2026, CONTRATO Nº154/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3198/2026. 59,00 3.363,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2026 CAMISETA (PROERD) MANGA CURTA EM MALHA POLIVISCOSE NA COR PRETA, GOLA COM RIBANA NA MESMA COR DA CAMISETA, DETALHE NA MANGA, SERIGRAFIA COM NO MINIMO 03 CORES, APLICADA NA FRENTE E NA PARTE DE TRAS CONFORME MODELO ANEXO. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS POSTERIORMENTE, CFE. DISPENSA Nº24/2026, CONTRATO Nº154/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3198/2026. 3.363,00
TOTAL 3.363,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.363,00