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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8862 Data de lançamento: 25/09/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA DE CORRER PVC 110mm COM OS ANEIS 185,90 185,90
1.00 LUVA PVC SOLDAVEL 110MM, PARA CONSERTO DA ADUTORA ALTO ALEGRE X DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3282/2026. 154,50 154,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2026 LUVA DE CORRER PVC 110mm COM OS ANEIS LUVA PVC SOLDAVEL 110MM, PARA CONSERTO DA ADUTORA ALTO ALEGRE X DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3282/2026. 340,40
29/09/2026 Conforme DANFE Nº 1/21974; REF. EMPENHO 8862/2026 70248 - FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 340,40
TOTAL 340,40 340,40 0,00
SALDO A PAGAR 340,40