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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 89 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 SERVIÇO DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS ON LINE PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE NO MAXIMO 70 CONSULTAS MÊS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2024, CREDENCIAMENTO Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 85/2026. 195,47 117.282,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 SERVIÇO DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS ON LINE PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE NO MAXIMO 70 CONSULTAS MÊS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2024, CREDENCIAMENTO Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 85/2026. 117.282,00
27/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/333; REF. EMPENHO 89/2026 775036 - CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.759,23
27/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/334; REF. EMPENHO 89/2026 775036 - CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.541,11
04/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.759,23
04/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.541,11
TOTAL 117.282,00 4.300,34 4.300,34
SALDO A PAGAR 112.981,66