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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: L.F. CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8920 Data de lançamento: 30/09/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.40 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO OLEO CAIXA 396,00 158,40
1.00 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO OLEO DIFERENCIAL 396,00 396,00
1.00 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO OLEO MOTOR E FILTROS, PARA REVISAO DOS 20MIL/KM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR ORE 1 PLACAS TQX-6H86, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3323/2026. 396,00 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2026 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO OLEO CAIXA SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO OLEO DIFERENCIAL SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO OLEO MOTOR E FILTROS, PARA REVISAO DOS 20MIL/KM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR ORE 1 PLACAS TQX-6H86, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3323/2026. 950,40
TOTAL 950,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 950,40