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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8933 Data de lançamento: 30/09/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 10 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, CNPJ Nº 92.934.215/0001-06, PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CARTÕES BANRICARD COMBUSTÍVEL, DA FROTA DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL, RFE. FATURA MES 09/2026, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2026, CONTRATO Nº118/2026. 2.100.000,00 18.407,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2026 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, CNPJ Nº 92.934.215/0001-06, PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CARTÕES BANRICARD COMBUSTÍVEL, DA FROTA DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL, RFE. FATURA MES 09/2026, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2026, CONTRATO Nº118/2026. 18.407,30
30/09/2026 Conforme Fatura Nº 146648; REF. EMPENHO 8933/2026 70696 - BANRISUL CARTÕES SA 18.407,30
TOTAL 18.407,30 18.407,30 0,00
SALDO A PAGAR 18.407,30

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 02/10/2026 44,17 2983/2026 A Lançar
TOTAL   44,17