Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 316 |
23/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
| 1428 |
24/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
| 2394 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
| 3400 |
23/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.110,08 |
2.110,08 |
2.110,08 |
| 3758 |
23/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
496,40 |
496,40 |
496,40 |
| 4533 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.110,08 |
2.110,08 |
2.110,08 |
| 4863 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
527,52 |
527,52 |
527,52 |
| 5586 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.989,27 |
2.989,27 |
2.989,27 |
| 6668 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.725,52 |
2.725,52 |
2.725,52 |
| 6998 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
527,52 |
527,52 |
527,52 |
| 7762 |
21/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.385,52 |
1.385,52 |
1.385,52 |
| 8811 |
23/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.637,60 |
2.637,60 |
2.637,60 |
| 9825 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.637,60 |
2.637,60 |
2.637,60 |
| Sub-total |
25.593,11 |
25.593,11 |
25.593,11 |
| Total |
25.593,11 |
25.593,11 |
25.593,11 |