Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9042 |
23/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
615,44 |
615,44 |
615,44 |
| 9049 |
23/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 9053 |
23/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.230,88 |
1.230,88 |
1.230,88 |
| 10027 |
24/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
256,99 |
256,99 |
256,99 |
| 10028 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
417,62 |
417,62 |
417,62 |
| 10033 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
624,24 |
624,24 |
624,24 |
| 10039 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
527,52 |
527,52 |
527,52 |
| 10047 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
615,44 |
615,44 |
615,44 |
| 10054 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 10058 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.230,88 |
1.230,88 |
1.230,88 |
| 11093 |
21/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
| 11094 |
21/11/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
417,62 |
417,62 |
417,62 |
| 11102 |
21/11/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
527,52 |
527,52 |
527,52 |
| 11110 |
21/11/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
615,44 |
615,44 |
615,44 |
| 11117 |
21/11/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 11121 |
21/11/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.230,88 |
1.230,88 |
1.230,88 |
| Sub-total |
9.886,27 |
9.886,27 |
9.886,27 |
| Total |
40.657,00 |
40.657,00 |
40.657,00 |