| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 35/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 11/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 01/05/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 01/05/2023 |
| Vigência: | 01/05/2023 à 30/04/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, REDE PREDIAL E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Contratado: | NOVE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 42.813.679/0001-88 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| EVANDRO ADAO PARTICHELI | Fiscal | 01/05/2023 | 30/04/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 01/05/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
| Projeto/Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3799/2023 |
| Valor: | R$ 214,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Programa: | REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3905/2023 |
| Valor: | R$ 2.494,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 2401/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |