| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 160/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 150/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 29/12/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 29/12/2023 |
| Vigência: | 29/12/2023 à 28/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA), MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PROCESSAMENTO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SMECDT, PIM, SMAS, CRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL, CONTENDO RECURSOS PSE-MAC, BLPSB. |
| Contratado: | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP |
| CNPJ/CPF: | 08.863.707/0001-33 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARINES ZARICHTA | Fiscal | 29/12/2023 | 28/12/2024 |
| KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI | Fiscal | 29/12/2023 | 28/12/2024 |
| CARINA ANTONIA SMANIOTTO | Fiscal | 29/12/2023 | 28/12/2024 |
| GILMAR MATIAS DA SILVA | Fiscal | 29/12/2023 | 28/12/2024 |
| ANA PAULA TISSIANI | Fiscal | 29/12/2023 | 28/12/2024 |
| ANDREIA REGINA ZANATTA | Fiscal | 29/12/2023 | 28/12/2024 |
| LEOCIR JOSE SILVEIRA | Fiscal | 29/12/2023 | 28/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 29/12/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | SAC-FUNDO A FUNDO FEDERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1176/2024 |
| Valor: | R$ 491,66 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | SAC-FUNDO A FUNDO FEDERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1177/2024 |
| Valor: | R$ 120,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | SAC-FUNDO A FUNDO FEDERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1178/2024 |
| Valor: | R$ 250,89 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3541/2024 |
| Valor: | R$ 74,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3542/2024 |
| Valor: | R$ 55,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3543/2024 |
| Valor: | R$ 74,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3557/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4648/2024 |
| Valor: | R$ 962,00 |