Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 1/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 137/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 04/01/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 04/01/2024 |
Vigência: | 04/01/2024 à 03/03/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, FERRAMENTAS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
Contratado: | ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
CNPJ/CPF: | 47.459.386/0001-68 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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EVANDRO ADAO PARTICHELI | Fiscal | 04/01/2024 | 03/03/2024 |
MARINES ZARICHTA | Fiscal | 04/01/2024 | 03/03/2024 |
ESTELA INES BRAND | Fiscal | 04/01/2024 | 03/03/2024 |
CARINA ANTONIA SMANIOTTO | Fiscal | 04/01/2024 | 03/03/2024 |
KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI | Fiscal | 04/01/2024 | 03/03/2024 |
ANA PAULA TISSIANI | Fiscal | 04/01/2024 | 03/03/2024 |
GILMAR MATIAS DA SILVA | Fiscal | 04/01/2024 | 03/03/2024 |
ANDREIA REGINA ZANATTA | Fiscal | 04/01/2024 | 03/03/2024 |
LEOCIR JOSE SILVEIRA | Fiscal | 04/01/2024 | 03/03/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 14/03/2024 | Download | |
Outros | Contrato | 04/01/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | EQUIPAR A SMECDT |
Projeto/Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 119/2024 |
Valor: | R$ 1.820,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 120/2024 |
Valor: | R$ 180,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 121/2024 |
Valor: | R$ 198,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA |
Projeto/Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR + PORT 649/2023 |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 122/2024 |
Valor: | R$ 180,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | PROGRAMA FACS PORT 1981 |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 123/2024 |
Valor: | R$ 410,00 |