Documento: | Ata |
Número/Ano: | 15/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 173/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 15/02/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 15/02/2024 |
Vigência: | 15/02/2024 à 15/02/2025 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALPESTRE, ALMOXARIFADO DA SMECDT E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS AO PRESÍDIO DE IRAÍ. |
Contratado: | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
CNPJ/CPF: | 51.978.129/0001-00 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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MARINES ZARICHTA | Fiscal | 15/02/2024 | 15/02/2025 |
ANDREIA REGINA ZANATTA | Fiscal | 15/02/2024 | 15/02/2025 |
CARINA ANTONIA SMANIOTTO | Fiscal | 15/02/2024 | 15/02/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 15/02/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5068/2024 |
Valor: | R$ 69,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5069/2024 |
Valor: | R$ 279,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5070/2024 |
Valor: | R$ 69,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5071/2024 |
Valor: | R$ 69,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5072/2024 |
Valor: | R$ 209,70 |