Documento: | Ata |
Número/Ano: | 78/2024 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 46/2024 |
Tipo: | CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 30/04/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 30/04/2024 |
Vigência: | 30/04/2024 à 29/04/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DA FROTA MUNICIPAL DE VANS, CAMIONTE E CAMINHÕES QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. |
Contratado: | MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
CNPJ/CPF: | 35.934.529/0001-67 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ITAMAR SACHETT | Fiscal | 30/04/2024 | 29/04/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 30/04/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 7462/2024 |
Valor: | R$ 3.762,03 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 7463/2024 |
Valor: | R$ 836,81 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8346/2024 |
Valor: | R$ 1.150,25 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8368/2024 |
Valor: | R$ 1.420,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8369/2024 |
Valor: | R$ 582,71 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8376/2024 |
Valor: | R$ 380,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8377/2024 |
Valor: | R$ 640,20 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 9996/2024 |
Valor: | R$ 3.300,64 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 9997/2024 |
Valor: | R$ 633,95 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 12265/2024 |
Valor: | R$ 2.124,60 |