Documento: | Ata |
Número/Ano: | 95/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 78/2024 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 22/07/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 22/07/2024 |
Vigência: | 22/07/2024 à 21/07/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS, BOTIJÕES E KIT MANGUEIRA. |
Contratado: | NILSE JULKOSKI ME |
CNPJ/CPF: | 06.069.859/0001-33 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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MARINES ZARICHTA | Fiscal | 22/07/2024 | 21/07/2025 |
ESTELA INES BRAND | Fiscal | 22/07/2024 | 21/07/2025 |
EVANDRO ADAO PARTICHELI | Fiscal | 22/07/2024 | 21/07/2025 |
KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI | Fiscal | 22/07/2024 | 21/07/2025 |
GILMAR MATIAS DA SILVA | Fiscal | 22/07/2024 | 21/07/2025 |
MARIA EMILIA RITTER | Fiscal | 22/07/2024 | 21/07/2025 |
ANDREIA REGINA ZANATTA | Fiscal | 22/07/2024 | 21/07/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 22/07/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 6623/2024 |
Valor: | R$ 99,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
Projeto/Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 7261/2024 |
Valor: | R$ 11.037,02 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
Projeto/Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 7262/2024 |
Valor: | R$ 3.818,66 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
Projeto/Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 7263/2024 |
Valor: | R$ 3.118,56 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 7439/2024 |
Valor: | R$ 129,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8179/2024 |
Valor: | R$ 99,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8299/2024 |
Valor: | R$ 129,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8356/2024 |
Valor: | R$ 129,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8528/2024 |
Valor: | R$ 129,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 9422/2024 |
Valor: | R$ 129,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 9933/2024 |
Valor: | R$ 129,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 9951/2024 |
Valor: | R$ 129,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 9958/2024 |
Valor: | R$ 229,88 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 10183/2024 |
Valor: | R$ 199,88 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 10281/2024 |
Valor: | R$ 129,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 11126/2024 |
Valor: | R$ 129,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 12241/2024 |
Valor: | R$ 99,94 |