Documento: | Ata |
Número/Ano: | 147/2025 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 94/2025 |
Tipo: | CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 11/07/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 11/07/2025 |
Vigência: | 11/07/2025 à 10/07/2026 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
Contratado: | GRAFICA DIRETA LTDA |
CNPJ/CPF: | 17.417.852/0001-81 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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SIMONE ADILIA FLORES DA SILVA | Fiscal | 11/07/2025 | 10/07/2026 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 11/07/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 6543/2025 |
Valor: | R$ 62,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 6544/2025 |
Valor: | R$ 62,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 6545/2025 |
Valor: | R$ 282,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
Programa: | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 6546/2025 |
Valor: | R$ 62,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 6547/2025 |
Valor: | R$ 62,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 6548/2025 |
Valor: | R$ 62,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 6549/2025 |
Valor: | R$ 129,00 |