Documento: | Ata |
Número/Ano: | 79/2019 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 101/2019 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 29/10/2019 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 29/10/2019 |
Vigência: | 29/10/2019 à 28/10/2020 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A POSIVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO 2019/2020 |
Contratado: | DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA |
CNPJ/CPF: | 29.727.117/0001-53 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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JULIANA HENDGES | Fiscal | 29/10/2019 | 28/10/2020 |
MARINES ZARICHTA | Fiscal | 29/10/2019 | 28/10/2020 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 29/10/2019 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | ASSISTENCIA FINANCEIRA AFM - EDUCAÇÃO |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8628/2019 |
Valor: | R$ 104,70 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | ASSISTENCIA FINANCEIRA AFM - EDUCAÇÃO |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8632/2019 |
Valor: | R$ 174,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8794/2019 |
Valor: | R$ 69,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8795/2019 |
Valor: | R$ 69,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8796/2019 |
Valor: | R$ 69,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8797/2019 |
Valor: | R$ 69,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 8798/2019 |
Valor: | R$ 69,80 |