| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 193/2021 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 169/2021 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 22/12/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/12/2021 |
| Vigência: | 22/12/2021 à 21/12/2022 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS DE COZINHA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Contratado: | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
| CNPJ/CPF: | 10.674.585/0001-89 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ANDREIA REGINA ZANATTA | Fiscal | 22/12/2021 | 21/12/2022 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 22/12/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5546/2022 |
| Valor: | R$ 28,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5547/2022 |
| Valor: | R$ 28,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5548/2022 |
| Valor: | R$ 84,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5549/2022 |
| Valor: | R$ 84,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5550/2022 |
| Valor: | R$ 56,00 |