Documento: | Ata |
Número/Ano: | 40/2022 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 81/2022 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 27/07/2022 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 27/07/2022 |
Vigência: | 27/07/2022 à 26/07/2023 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIÊNE E LIMPEZA, ELÉTRICO E ELETRÔNICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O ALMOXARIFADO E MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV E PSE |
Contratado: | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA |
CNPJ/CPF: | 07.245.458/0001-50 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ANDREIA REGINA ZANATTA | Fiscal | 27/07/2022 | 26/07/2023 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 27/07/2022 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 6455/2022 |
Valor: | R$ 26,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | APS PONDERADA |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 1755/2023 |
Valor: | R$ 462,62 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 1756/2023 |
Valor: | R$ 303,14 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
Programa: | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 1758/2023 |
Valor: | R$ 111,71 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 1759/2023 |
Valor: | R$ 198,37 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 1760/2023 |
Valor: | R$ 182,95 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 1761/2023 |
Valor: | R$ 103,30 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 1762/2023 |
Valor: | R$ 195,11 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5200/2023 |
Valor: | R$ 24,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5201/2023 |
Valor: | R$ 264,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5202/2023 |
Valor: | R$ 24,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5203/2023 |
Valor: | R$ 14,40 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5204/2023 |
Valor: | R$ 24,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5205/2023 |
Valor: | R$ 24,00 |