Exercício: 2022 |
Nome do Credor: N G M |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2280 | 19/04/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
Sub-total | 450,00 | 450,00 | 450,00 | ||
Total | 450,00 | 450,00 | 450,00 |