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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAY-CAR AUTO PECAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1100 Data de lançamento: 13/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 PONTA EIXO, 01 ROLAMENTO EIXO, 01 LONA DE FREIO, 02 MANGUEIRA FREIO, 01 CUICA DE AR, P/ CAMINHAO MERCEDES 1620 - INO 7301, CONF ORDEM 67616 E NFE 4540452. 2.456,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2014 REF 01 PONTA EIXO, 01 ROLAMENTO EIXO, 01 LONA DE FREIO, 02 MANGUEIRA FREIO, 01 CUICA DE AR, P/ CAMINHAO MERCEDES 1620 - INO 7301, CONF ORDEM 67616 E NFE 4540452. 2.456,00
20/03/2014 Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. 2.456,00
TOTAL 2.456,00 2.456,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.456,00