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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAY-CAR AUTO PECAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1102 Data de lançamento: 13/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 02 ALGEMA DE MOLA, 01 MOLA TRASEIRA, 01 SUPORTE TRASEIRO, 01 JOGO EMBUCHAMENTO, 01 LUVA DE CARDAN, 01 CRUZETA CARDAN, PARA CAMINHAO FORD 14000 - ICY 3045, CONF ORDEM 67613 E NFE 4542092. 1.785,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2014 REF 02 ALGEMA DE MOLA, 01 MOLA TRASEIRA, 01 SUPORTE TRASEIRO, 01 JOGO EMBUCHAMENTO, 01 LUVA DE CARDAN, 01 CRUZETA CARDAN, PARA CAMINHAO FORD 14000 - ICY 3045, CONF ORDEM 67613 E NFE 4542092. 1.785,00
20/03/2014 Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. 1.785,00
TOTAL 1.785,00 1.785,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.785,00