| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.ASSIST.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1280 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Recursos Convenio- - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGAMENTO PAIF, MES DE MARCO/2014. | 1.329,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO PAIF, MES DE MARCO/2014. | 1.329,39 | ||
| 21/03/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO PAIF, MES DE MARCO/2014. | 1.329,39 | ||
| 27/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2014 FOLHA PAG.ASSIST.SOCIAL - 2775 | 1.329,39 | ||
| TOTAL | 1.329,39 | 1.329,39 | 1.329,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||