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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RONI SANDRO DA ROSA PINTO 92607551072

Dados do Empenho
Número do empenho: 1375 Data de lançamento: 25/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF CHAPEAMENTO E PINTURA CAPO E TETO CAMIONETE FORD 4000 - IFC 2578, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67284 E NF 015. 517,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2014 REF CHAPEAMENTO E PINTURA CAPO E TETO CAMIONETE FORD 4000 - IFC 2578, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67284 E NF 015. 517,00
28/03/2014 REF CHAPEAMENTO E PINTURA CAPO E TETO CAMIONETE FORD 4000 - IFC 2578, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67284 E NF 015. 517,00
02/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853138 PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2014 RONI SANDRO DA ROSA PINTO 92607551072 - 10532 517,00
TOTAL 517,00 517,00 517,00
SALDO A PAGAR 0,00