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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1502 Data de lançamento: 31/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 03 UN ALTA RODAGEM, 01 FLUIDO FREIO, 02 IPIGEROL 90, 01 LT OLEO LUBRAX 03 LT, P/CAMIONETE C 10 IJV 6077, CONF ORDEM 67690 E CUPOM 3882,4288. 161,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2014 REF 03 UN ALTA RODAGEM, 01 FLUIDO FREIO, 02 IPIGEROL 90, 01 LT OLEO LUBRAX 03 LT, P/CAMIONETE C 10 IJV 6077, CONF ORDEM 67690 E CUPOM 3882,4288. 161,40
31/03/2014 REF 03 UN ALTA RODAGEM, 01 FLUIDO FREIO, 02 IPIGEROL 90, 01 LT OLEO LUBRAX 03 LT, P/CAMIONETE C 10 IJV 6077, CONF ORDEM 67690 E CUPOM 3882,4288. 161,40
04/04/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1502/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 161,40
TOTAL 161,40 161,40 161,40
SALDO A PAGAR 0,00