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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1517 Data de lançamento: 31/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 388 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ISR 2477, CONF ORDEM 67109 E CUPOM 4267,4167,4069,4029,3970,3884,3774, 3683.4339. 1.171,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2014 REF 388 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ISR 2477, CONF ORDEM 67109 E CUPOM 4267,4167,4069,4029,3970,3884,3774, 3683.4339. 1.171,75
31/03/2014 REF 388 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ISR 2477, CONF ORDEM 67109 E CUPOM 4267,4167,4069,4029,3970,3884,3774, 3683.4339. 1.171,75
TOTAL 1.171,75 1.171,75 0,00
SALDO A PAGAR 1.171,75