| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
| Número do empenho: | 1540 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 133 LT OLEO DIESEL S 10, P/ ONIBUS IUN 8236, CONF ORDEM 66823 E NFE 7300. | 362,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | REF 133 LT OLEO DIESEL S 10, P/ ONIBUS IUN 8236, CONF ORDEM 66823 E NFE 7300. | 362,95 | ||
| 31/03/2014 | REF 133 LT OLEO DIESEL S 10, P/ ONIBUS IUN 8236, CONF ORDEM 66823 E NFE 7300. | 362,95 | ||
| TOTAL | 362,95 | 362,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 362,95 | |||