| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Refente materiais de construção conf. ordem 67274, para ser aplicado na Brigada militar, imóvel de proprierdade da municipalidade | 263,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | Refente materiais de construção conf. ordem 67274, para ser aplicado na Brigada militar, imóvel de proprierdade da municipalidade | 263,00 | ||
| 31/03/2014 | Refente materiais de construção conf. ordem 67274, para ser aplicado na Brigada militar, imóvel de proprierdade da municipalidade e NF 4567431 | 263,00 | ||
| TOTAL | 263,00 | 263,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 263,00 | |||