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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SKALA TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1622 Data de lançamento: 01/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Realizacao bueiros diversos
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 35 TUBOS CONCRETO SIMPLES 40MM P/ CONSTRUÇÃO DE 4 BUEIROS P/ IVO MORGAN, JOSÉ MORGAN, NELSON HOLDEFER, CONF. ORDEM 67691 E NF 004.687.245. 1.365,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2014 REF. 35 TUBOS CONCRETO SIMPLES 40MM P/ CONSTRUÇÃO DE 4 BUEIROS P/ IVO MORGAN, JOSÉ MORGAN, NELSON HOLDEFER, CONF. ORDEM 67691 E NF 004.687.245. 1.365,00
08/04/2014 REF. 35 TUBOS CONCRETO SIMPLES 40MM P/ CONSTRUÇÃO DE 4 BUEIROS P/ IVO MORGAN, JOSÉ MORGAN, NELSON HOLDEFER, CONF. ORDEM 67691 E NF 004.687.245. 1.365,00
14/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853173 PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2014 SKALA TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10086 1.365,00
TOTAL 1.365,00 1.365,00 1.365,00
SALDO A PAGAR 0,00