| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON |
| Número do empenho: | 1637 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 45,284 LT DIESEL B S10 P/ DUCATO IUR-7196, CONF. ORDEM 67132 E CUPOM 515980. | 121,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | REF. 45,284 LT DIESEL B S10 P/ DUCATO IUR-7196, CONF. ORDEM 67132 E CUPOM 515980. | 121,61 | ||
| 08/04/2014 | REF. 45,284 LT DIESEL B S10 P/ DUCATO IUR-7196, CONF. ORDEM 67132 E CUPOM 515980. | 121,61 | ||
| 14/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1637/2014 AUTO POSTO SIMON - 676 | 121,61 | ||
| TOTAL | 121,61 | 121,61 | 121,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||