| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A |
| Número do empenho: | 1684 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DE TELEFONE 3382-1080 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 127,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | REF. PAGAMENTO DE TELEFONE 3382-1080 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 127,55 | ||
| 14/04/2014 | REF. PAGAMENTO DE TELEFONE 3382-1080 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 127,55 | ||
| TOTAL | 127,55 | 127,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 127,55 | |||