| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 169 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO CELULAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 9626*1048, MES DE JANEIRO/2014 CONF FATURA EM ANEXO. | 108,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | REF PAGAMENTO CELULAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 9626*1048, MES DE JANEIRO/2014 CONF FATURA EM ANEXO. | 108,68 | ||
| 29/01/2014 | Liquidado conforme tremo de recebimento dos produtos, meracdorias ou serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal nº Fatura apresentada | 108,68 | ||
| 04/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2014 VIVO S.A - 9707 | 108,68 | ||
| TOTAL | 108,68 | 108,68 | 108,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||