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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MERCADO E ACOUGUE MORGAN - GILMAR JOAO MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1695 Data de lançamento: 10/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade: FMAS - PBV- II - S C F V
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 04 PCT FARINHA DE TRIGO, 04 PCT AÇUCAR, 06 AZEITE, 04 NESCAU, 02 FERMENTO, 04 LEITE, 02 CAFÉ, 08 MAISENA, 03 ROYAL P/ LANCHE GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONF. ORDEM 65945 E NF 004.761.216. 259,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2014 REF. 04 PCT FARINHA DE TRIGO, 04 PCT AÇUCAR, 06 AZEITE, 04 NESCAU, 02 FERMENTO, 04 LEITE, 02 CAFÉ, 08 MAISENA, 03 ROYAL P/ LANCHE GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONF. ORDEM 65945 E NF 004.761.216. 259,56
14/04/2014 REF. 04 PCT FARINHA DE TRIGO, 04 PCT AÇUCAR, 06 AZEITE, 04 NESCAU, 02 FERMENTO, 04 LEITE, 02 CAFÉ, 08 MAISENA, 03 ROYAL P/ LANCHE GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONF. ORDEM 65945 E NF 004.761.216. 259,56
TOTAL 259,56 259,56 0,00
SALDO A PAGAR 259,56