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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1712 Data de lançamento: 11/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut. Setor Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1080 DO CRAS, MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 173,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2014 REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1080 DO CRAS, MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 173,06
14/04/2014 REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1080 DO CRAS, MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 173,06
TOTAL 173,06 173,06 0,00
SALDO A PAGAR 173,06