| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 11/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Luz,Agua,Telefone da Sec.Ad | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1030 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 0,25 | ||
| 15/04/2014 | REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1030 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 0,25 | ||
| 25/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2014 TELEFONICA BRASIL S.A. - 10110 | 0,25 | ||
| TOTAL | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||