| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.TRANSP.FUNDEB |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE FUNDAMENTAL, MES DE ABRIL/2014. | 10.663,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE FUNDAMENTAL, MES DE ABRIL/2014. | 10.663,88 | ||
| 14/04/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE FUNDAMENTAL, MES DE ABRIL/2014. | 10.663,88 | ||
| 28/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854649 PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2014 FOLHA PAG.TRANSP.FUNDEB - 3580 | 10.663,88 | ||
| TOTAL | 10.663,88 | 10.663,88 | 10.663,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||