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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1826 Data de lançamento: 14/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 1/2 DIARIA A LAJEADO LEVAR FAMILIARES DE PAULO SEIBEL NA CLINICA DE INTERNACAO EM LAJEADO CONF PORTARIA DE VIAGEM 044/2014. 130,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2014 REF 1/2 DIARIA A LAJEADO LEVAR FAMILIARES DE PAULO SEIBEL NA CLINICA DE INTERNACAO EM LAJEADO CONF PORTARIA DE VIAGEM 044/2014. 130,50
22/04/2014 REF 1/2 DIARIA A LAJEADO LEVAR FAMILIARES DE PAULO SEIBEL NA CLINICA DE INTERNACAO EM LAJEADO CONF PORTARIA DE VIAGEM 044/2014. 130,50
14/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852094 PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2014 IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA - 4308 130,50
TOTAL 130,50 130,50 130,50
SALDO A PAGAR 0,00