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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONCALVES SISTEMAS DE SEGURANCA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1873 Data de lançamento: 16/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 150 MT CABO UTP, 01 FONTE 5A 12V CHAVEADA, 01 CONVERSOR DE VIDEO PASSIVO PAR, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67867 E NFE 4809276. 662,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2014 REF 150 MT CABO UTP, 01 FONTE 5A 12V CHAVEADA, 01 CONVERSOR DE VIDEO PASSIVO PAR, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67867 E NFE 4809276. 662,50
23/04/2014 REF 150 MT CABO UTP, 01 FONTE 5A 12V CHAVEADA, 01 CONVERSOR DE VIDEO PASSIVO PAR, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67867 E NFE 4809276. 662,50
TOTAL 662,50 662,50 0,00
SALDO A PAGAR 662,50