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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1916 Data de lançamento: 17/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PAGAMENTO CELULAR 9626*0834; 9632*7172;9942*4652;9985*8921;9626* 1198 DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 416,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2014 REF PAGAMENTO CELULAR 9626*0834; 9632*7172;9942*4652;9985*8921;9626* 1198 DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 416,09
25/04/2014 REF PAGAMENTO CELULAR 9626*0834; 9632*7172;9942*4652;9985*8921;9626* 1198 DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 416,09
05/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2014 VIVO S.A - 9707 416,09
TOTAL 416,09 416,09 416,09
SALDO A PAGAR 0,00