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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1919 Data de lançamento: 17/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PAGAMENTO CELULAR 9908*9307 DA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 40,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2014 REF PAGAMENTO CELULAR 9908*9307 DA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 40,01
23/04/2014 REF PAGAMENTO CELULAR 9908*9307 DA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 40,01
05/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1919/2014 VIVO S.A - 9707 40,01
TOTAL 40,01 40,01 40,01
SALDO A PAGAR 0,00