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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANA ERPEN 94227110025

Dados do Empenho
Número do empenho: 2004 Data de lançamento: 24/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade: FMAS - PBV- II - S C F V
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 04 HORAS OFICINA DE DECOPAGEM PARA GRUPO DE MULHERES, IDOSOS, BENEFICIARIOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF ORDEM 65858 E NF 012. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2014 REF 04 HORAS OFICINA DE DECOPAGEM PARA GRUPO DE MULHERES, IDOSOS, BENEFICIARIOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF ORDEM 65858 E NF 012. 60,00
05/05/2014 REF 04 HORAS OFICINA DE DECOPAGEM PARA GRUPO DE MULHERES, IDOSOS, BENEFICIARIOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF ORDEM 65858 E NF 012. 60,00
15/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2004/2014 ADRIANA ERPEN 94227110025 - 10776 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00