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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MERCADO E ACOUGUE MORGAN - GILMAR JOAO MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2015 Data de lançamento: 25/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 05 UN MAZAROLO, 10 SAPOLIO RADIUM, 12 DETERGENTES, 16 PCTE PAPEL HIGIENICO, 10 DESINFETANTE,05 CERA BRAVO, 05 SAPOLIO EM PO, P/ SMEC CONF ORDEM 68037 E NFE 4856283. 341,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2014 REF 05 UN MAZAROLO, 10 SAPOLIO RADIUM, 12 DETERGENTES, 16 PCTE PAPEL HIGIENICO, 10 DESINFETANTE,05 CERA BRAVO, 05 SAPOLIO EM PO, P/ SMEC CONF ORDEM 68037 E NFE 4856283. 341,34
25/04/2014 REF 05 UN MAZAROLO, 10 SAPOLIO RADIUM, 12 DETERGENTES, 16 PCTE PAPEL HIGIENICO, 10 DESINFETANTE,05 CERA BRAVO, 05 SAPOLIO EM PO, P/ SMEC CONF ORDEM 68037 E NFE 4856283. 341,34
TOTAL 341,34 341,34 0,00
SALDO A PAGAR 341,34